|
||||||||||||||||
|
Расходы на персонал: учет затрат и риски налоговой экономии. Спорные вопросы исчисления НДФЛ и страховых взносов в различных ситуацияхРасходы на персонал: учет затрат и риски налоговой экономии. Спорные вопросы исчисления НДФЛ и страховых взносов в различных ситуациях
ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект» т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru 15 апреля 2026 (10.00 до 14.00) Онлайн Расходы на персонал: учет затрат и риски налоговой экономии. Спорные вопросы исчисления НДФЛ и страховых взносов в различных ситуациях
КОЛМАКОВА Полина Владимировна –
для главного бухгалтера, бухгалтера по расчету заработной платы, специалиста по налогообложению, аудитора, специалиста кадровой службы
Как грамотно сэкономить при расчетах с работниками, чтобы не навлечь внимание контролеров вместо экономии? Полина Колмакова расскажет: · как условия трудовых договоров влияют на налоговые последствия; · какие документы необходимо оформить при осуществлении компенсационных выплат, чтобы исключить претензии при проведении налоговых проверок; · как правильно оформить производственные и непроизводственные выплаты, чтобы не переплачивать на налогах; · какие риски несут договоры гражданско-правового характера. Полученные знания и навыки помогут правильно уплачивать налоги и страховые взносы в соответствии с действующим законодательством.
1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия. 2. Премии производственные и непроизводственные: как оформить, чтобы не было проблем с отражением расходов. 3. Подарки и материальная помощь: проблема выбора – на чем сэкономить? 4. Выплаты при увольнении: когда и сколько? Разбираемся с налогами и страховыми взносами. 5. Выплаты по решению суда: как быть с НДФЛ? 6. Компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, дистанционная работа. 7. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке. 8. Оплата питания и проезда работникам и подрядчикам: налоговые последствия и типичные заблуждения. 9. Проверка расчетов с подотчетными лицами, типичные причины доначислений. 10. Договоры с самозанятыми, что учесть при заключении договора. 11. Договор аренды с физическим лицом: последствия в части налогов и взносов. 12. Договоры займа с работниками: налоговые последствия для работодателя. 13. Анализ судебной практики.
Стоимость участия 9500 руб.
Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||